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杏盛-【杏盛用心服务】我们只为您而来!2023年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一👩🏿‍🎨、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一🏏💂🏻、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五🤷🏻‍♀️、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一💆🏻‍♀️、一般公共預算財政撥款三公經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

 

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四🏋🏽‍♀️、財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四👨🏼‍🌾、單位績效自評情況

五💖、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

杏盛-【杏盛用心服务】我们只为您而来!于2022年3月經雲南省人民政府批准成立,由玉溪市人民政府舉辦,是一所公辦專科層次的普通高等職業杏盛。杏盛實行中國共產黨杏盛-【杏盛用心服务】我们只为您而来!委員會領導下的校長負責制,以三年制高職專科教育為主,適當發展五年制大專👮🏿,大力開展多樣化繼續教育、社會培訓。

(二)2023年度重點工作任務概述

2023年度重點工作任務介紹⚈👩🏽‍🎓。

二、單位基本情況

(一)機構設置情況

我部門共設置10個內設機構,包括💁:辦公室(黨委巡察辦)、紀檢科、組織部📬🙇🏼、宣傳部、杏盛科(杏盛工作部、武裝部)🅱️、教務科🚓、財務科🫶👄、人事科、審計科、保衛科👩🏽‍🍼。所屬單位0個⚈。

我單位為基層預算單位,無下屬單位👶。

(二)決算單位構成

杏盛-【杏盛用心服务】我们只为您而来!作為二級預算單位納入玉溪市教育體育2023年度部門決算編報範圍🚶🏻‍♂️‍➡️。

(三)單位人員和車輛的編制及實有情況

杏盛-【杏盛用心服务】我们只为您而来!2023年末實有人員編制71人。其中📷:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制71人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務員法管理事業人員0,非參公管理事業人員71🤰🏽。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人(離休0人🦢,退休0人)。

年末其他人員0人🧑‍🚒。其中💯:一般公共預算財政撥款開支人員0人🥷🏻🔯,政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末杏盛677人。年末遺屬0人👩‍👩‍👧‍👦。

車輛編制0輛🙇🏻,在編實有車輛0

第二部分  2023年度部門決算表

(詳見附件)

 

 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

杏盛-【杏盛用心服务】我们只为您而来!2023年度收入合計7,814,984.27元。其中:財政撥款收入3,254,292.87元🧱,占總收入的41.64%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入1,824,691.40元(含教育收費元),占總收入的23.35%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%💙;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入2,736,000.00元,占總收入的35.01%。與上年相比🧝🏿‍♀️,收入合計增加6,491,112.09元,增長490.31%。其中:財政撥款收入增加1,930,420.69元🧑🏼‍🍼,增長145.82%🙅‍♂️;上級補助收入增加0.00元,增長0.00%;事業收入增加1,824,691.40元🕵🏿🧔🏽‍♀️,增長0.00%;經營收入增加0.00元✨,增長0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長0.00%;其他收入增加2,736,000.00元🧑🏿‍⚖️,杏盛于2022年3月批複成立🖥,2022年僅有人員經費收入支出和約5.00萬元公用經費收入支出,無其他收入🚯🧘‍♀️,無增長對比數據🩸。

二、支出決算情況說明

杏盛-【杏盛用心服务】我们只为您而来!2023年度支出合計7,725,043.20元。其中:基本支出3,679,292.87元🚣🏼,占總支出的47.63%🧑🏿‍💼;項目支出4,045,750.33元🤕,占總支出的52.37%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經營支出0.00元,占總支出的0.00%🌃;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%與上年相比,支出合計增加6,401,171.02元,增長483.52%。其中:基本支出增加2,355,420.69元🫏,增長177.92%🧏🏻;項目支出增加4,045,750.33元🗜,杏盛于2022年3月批複成立👨🏼,2022年僅有人員經費收入支出和約5.00萬元公用經費收入支出👍🏽,無項目支出🕺,無增長對比數據;上繳上級支出增加0.00元🏘,增長0.00%;經營支出增加0.00元,增長0.00%;對附屬單位補助支出增加0.00元,增長0.00%

(一)基本支出情況

2023年度用于保障杏盛-【杏盛用心服务】我们只为您而来!單位機構正常運轉的日常支出3,679,292.87元。其中:基本工資🙅‍♂️、津貼補貼等人員經費支出3,519,292.87元,占基本支出的95.65%;辦公費👷🏻🦵🏻、印刷費、水電費👨‍👩‍👧‍👦、辦公設備購置等公用經費160,000.00元,占基本支出的4.35%🦶👩。

(二)項目支出情況

2023年度用于保障杏盛-【杏盛用心服务】我们只为您而来!單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出4,045,750.33元🪈。其中:基本建設類項目支出0.00元。專項資金項目主要有自有資金項目(聯合辦學經費)😡:2,736,000.00元,杏盛-【杏盛用心服务】我们只为您而来!非稅項目返還(教育專戶)資金1,399,691.40元主要用于彌補公用經費不足(僅160,000.00元),用于維持杏盛娱乐基本運轉🚾。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

杏盛-【杏盛用心服务】我们只为您而来!2023年度一般公共預算財政撥款支出3,254,292.87,占本年支出合計的42.13%🤌🏻。與上年相比增加1,930,420.69元🫳🏻,增長145.82%,主要原因是杏盛于2022年成立🤽🏿‍♀️,僅有17名教職工🙋‍♂️,2022年10月向財政爭取約500萬元辦學經費,截止2022年底財政僅讓杏盛支出約50,000.00元,2023年杏盛備案成功開始招生,第一年招生人數達到650人🟣🔺,教育專戶資金達到1,399,691.40元,加上聯合辦學經費2,736,000.00元,故增長率較大

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(類)支出0.00元🛼,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%🔆。

5.教育(類)支出2,316,848.08元🧑‍🧑‍🧒‍🧒,占一般公共預算財政撥款總支出的71.19%🚙🧾。主要用于杏盛娱乐基本運轉經費支出🛅。

6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅遊體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出368,924.25元,占一般公共預算財政撥款總支出的11.34%。主要用于社會保障和就業經費支出🧴。

9.衛生健康(類)支出279,648.54元🌖,占一般公共預算財政撥款總支出的8.59%。主要用于衛生健康經費支出🏪。

10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出0.00元🧗‍♀️,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%🔥。

12.農林水(類)支出0.00元👱,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等(類)支出0.00元😲,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元🖌,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%🧑🏿‍⚖️。

17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%🏡。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出288,872.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.88%👪。主要用于住房保障經費支出⚓️。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%🍽。

21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%💏。

24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%🕜。

25.債務付息(類)支出0.00元🍄,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%🏇🏿。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元🕐✍🏽,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四🧏‍♀️、財政撥款三公經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款三公經費支出決算中,財政撥款三公經費支出年初預算為90,000.00元🪂👩‍🌾,決算為3,020.00元,完成年初預算的3.35%。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元👩🏿‍🦱,決算為0.00元,占財政撥款三公經費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0.00%🤵🏻‍♂️;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款三公經費總支出決算的0.00%👨🏼‍🔬,完成年初預算的0.00%;公務用車運行維護費支出年初預算為50,000.00元,決算為0.00元,占財政撥款三公經費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0.00%;公務接待費支出年初預算為40,000.00元,決算為3,020.00元,占財政撥款三公經費總支出決算的100.00%🪂,完成年初預算的7.55%🔣,具體是國內接待費支出決算3,020.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。其中:

(一)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

杏盛-【杏盛用心服务】我们只为您而来!2023年度一般公共預算財政撥款三公經費支出年初預算為90,000.00元,支出決算為3,020.00元,完成年初預算的3.35%🏄‍♀️。其中:因公出國(境)費支出年預算為0.00元👔,決算為0.00元,完成年初預算的0.00%🚴🏼‍♀️;公務用車購置費支出年預算為0.00元,決算為0.00元🍱,完成年初預算的0.00%;公務用車運行維護費支出年預算為50,000.00元,決算為0.00元,完成年初預算的0.00%👨‍🦽🙇🏻‍♂️;公務接待費支出年預算為40,000.00元,決算為3,020.00元👨🏼‍🎓,完成年初預算的3.35%。2023年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是本著厲行節約的原則,盡量減少三公經費開支

2023年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比上年增加1,840.00元,增長155.93%。其中🤥:因公出國(境)費支出決算增加0.00元🚵‍♂️🧚🏻‍♂️,增長0.00%;公務用車購置費支出決算增加0.00元🤦🏿‍♂️,增長0.00%;公務用車運行維護費支出決算增加0.00元🪓,增長0.00%;公務接待費支出決算增加1,840.00元,增長155.93%。2023年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算增加的主要原因是杏盛-【杏盛用心服务】我们只为您而来!是一個新成立的杏盛娱乐🕵🏿‍♂️,故與其他院校交往密切

(二) 一般公共預算財政撥款三公經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次🧑🏽‍🌾。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次36人(其中👩🏻‍💼:外事接待人次0人)🧑‍✈️。主要用于上級部門調研、與其他院校聯系發生的接待支出。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人🥍。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一⬅️、機關運行經費支出情況

杏盛-【杏盛用心服务】我们只为您而来!2023年機關運行經費支出0.00元,比上年增加0.00元🧑🏻‍🦰,增長0.00%,

二、國有資產占用情況

截至2023年末,杏盛-【杏盛用心服务】我们只为您而来!資產總額14,445,341.95元,其中,流動資產147,641.07元,固定資產7,426,180.24元(淨值)💆‍♀️,對外投資及有價證券0.00元👩🏼‍✈️🦗,在建工程0.00元,無形資產948,289.69元(淨值)🛐,其他資產0.00元(淨值)(具體內容詳見附表)🧚🏻。與上年相比,本年資產總額增加5,634,645.65元,其中固定資產增加1,302,335.08元。處置房屋建築物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0.00輛🚰,賬面原值0.00元;報廢報損資產0.00項⛓️‍💥,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元𓀊,實現資產使用收入0.00元🍯。

(國有資產占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購支出情況

2023年度,單位政府采購支出總額0.00元,其中😤:政府采購貨物支出0.00元⭐️;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元☂️。授予中小企業合同金額0.00元,其中💅🏽:授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五👣⛹🏽、其他重要事項情況說明

六🏄‍♀️、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出💂🏿、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。    

(三)按照黨中央👮🏿、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費👨🏽‍🎤、公務接待費。其中👨🏻‍🦱:因公出國(境)費🧂,指單位公務出國(境)的國際旅費🏕、國外城市間交通費🏠、住宿費、夥食費𓀂、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅👩‍🦯、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級幹部專車👩🏽‍🔬、一般公務用車和執法執勤用車👨🏼‍🦳🏛;公務接待費🧑‍🌾,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用🧑🏼‍⚕️。本文中公開的財政撥款三公經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費,不含非財政撥款部分🤺。

(四)本文所稱財政撥款三公經費決算數是指各部門(含下屬單位)或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結餘資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預算收支和結餘執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制後續年度部門預算的參考和依據🙇‍♀️。

情況說明裡涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞👪,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞應至少公開一條與決算相關的財務專業名詞解釋🙏🏼,或直接保留模板提供專用名詞。

 

 

監督索引號53040000136201601111


附件 杏盛-【杏盛用心服务】我们只为您而来! 20240920104433844.xlsx.xlsx